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    合同审计概述

    作者:上海劳动律师 发布于:2017/1/17 20:52:14

     合同审计是指内部审计机构和职员对合同的签订,履行,变更,终止过程及合同治理入行独立客观的监视和评价流动。

        开铺合同审计的配套措施第一,建立企业合同治理轨制,明确各部分的合同责任和企业重大合同必需经由审计。

        该治理轨制应当明确划定审计部分,其他业务部分在签订和执行合同过程中的责任和权限;哪些合同属于重大合同,必需经由审计;合同审计的主要程序和办理办法;合同的审计要点。

        同时必需明确划定未经审计的重要合同,财务部分不得支付任何相关款项。

        这是开铺合同审计的轨制保证。

        第二,制订较为具体详细的合同审计实施办法,以指导企业合同的审计。

        这是搞好合同审计的必要前提。

        第三,配备相应的审计职员,专司合同审计之职。

        规模比较大的企业可以下设专职合同审计部分,或者设专人负责合同的审计。

        在人手不够时,可以考虑礼聘 审计职员,实施交叉审计。

        第四,得到领导支持和正视合同审计。

        领导应在审计方面给予足够的支持人力上给予支持;在泛起不同意见时,能全力支持审计部分的准确意见;常常听取审计部分对重要合同审计结果的汇报,并对提出的题目督促及时处理。

        这是搞好合同审计的必要前提。


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